Strona główna > Uchwały > 2009 |
Uchwała nr XXVI/184/209Rady Gminy Jeżewoz dnia 10 lipca 2009zmieniająca uchwałę Nr XX/ 137/ 2008 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit.d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(jed.tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 22, Nr 62, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337 z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1281) oraz art. 165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz.708, Nr 169 poz. 1420, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381 oaz Nr 249 poz. 1832, z 2007r. Nr 88 poz.587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984).
Uchwała nr XXVI/184/209
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 10 lipca 2009
zmieniająca uchwałę Nr XX/ 137/ 2008 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit.d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(jed.tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 22, Nr 62, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337 z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1281) oraz art. 165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz.708, Nr 169 poz. 1420, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381 oaz Nr 249 poz. 1832, z 2007r. Nr 88 poz.587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984).
Uchwala się, co następuje:
I. W
uchwale Nr XX/ 137/ 2008 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2008r. w
sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r., zmienionej Uchwałą Nr XXII/ 174/
2009 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 25 marca 2009r., Uchwałą Nr XXIV/ 174/2009 Rady
Gminy w Jeżewie zc dnia 28 kwietnia 2009r., Zarządzeniem Nr 27/ 2009 Wójta
Gminy Jeżewo z dnia 22 maja 2009r., Uchwałą Nr XXV/ 178/ 2009 Rady Gminy w
Jeżewie z dnia 2 czerwca 2009r., Zarządzeniem Nr 37/ 2009 Wójta Gminy Jeżewo z
dnia 10 czerwca 2009r., wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1:
a/
w pkt.1 wyrazy dochody w wysokości 16.369.064
zwiększa się o kwotę dochody bieżące 101.684
zwiększa się o kwotę dochody majątkowe-
zmniejsza się o kwotę dochody bieżące-
zwiększa się o kwotę dochody bieżące 101.684
zwiększa się o kwotę dochody majątkowe-
zmniejsza się o kwotę dochody majątkowe-
dochody bieżące po zmianie 16.369.648
dochody majątkowe po zmianie 171.900
dochody ogółem w wysokości 16.541.548
b/
w pkt.2 sumę wydatków ogółem 17.567.332
dochody bieżące po zmianie 16.369.648
dochody majątkowe po zmianie 171.900
dochody ogółem w wysokości 16.541.548
zwiększa się o kwotę wydatki bieżące 101.684
zwiększa się o kwotę wydatki majątkowe 70.800
zmniejsza się o kwotę wydatki bieżące -
zmniejsza się o kwotę wydatki majątkowe -
suma wydatków bieżących po zmianie 14.984.640
suma wydatków majątkowych po zmianie 17.739.816
c/ w pkt.3 niedobór budżetu w wysokości 1.198.268
3.w § 3: ustala się następujące źródła pokrycia niedoboru budżetowego:
- pożyczka
długoterminowa z Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w
kwocie 300.000 zł
- kredyt
długoterminowy w kwocie 898.268 zł zaciągnięty z Banku wyłonionego w przetargu
1. W załączniku Nr 2 wprowadza się określone zmiany załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W
załączniku Nr 3 wprowadza się określone zmiany załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. W
załączniku Nr 9 wprowadza się określone zmiany załącznikiem Nr 9 do niniejszej
uchwały.
II. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Marek Wiśniewski
Marek Wiśniewski
Uzasadnienie
Wprowadzono zmiany do uchwały budżetowej na podstawie:
Decyzji
Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I. 3011-27/09 z dnia 24 czerwca 2009r.,
zwiększono dotację celową w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie
21.552 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów,
zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w
2009r. ,, Wyprawka szkolna”, Nr WFB.I. 3011-30/09 z dnia 30 czerwca 2009r.,
zwiększono dotację w dziale 801- Oświata i wychowanie w kwocie 132 zł z przeznaczeniem
na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty- prac komisji
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków
nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Na podstawie informacji
Ministra Finansów znak ST5/4822/3g/BKU/09 została zwiększona część oświatowa
subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 66.000 zł na dofinansowanie remontu
budynku Gimnazjum w Laskowicach.
Umową Nr
RG.II-3042-OG-29/2009 z dnia 01.06.2009r. wprowadzono dotację celową w kwocie
70.800 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczoną na modernizację drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciemniki i Taszewskie Pole.
Dochody własne
zwiększono w kwocie 14.000 zł, z tego 4.000 zł w dziale 852 z tytułu dochodów
od dłużnika alimentacyjnego (20% + 20%), które w całości przeznaczono na
wydatki związane z obsługą dłużników, 10.000 zł zwiększono dochody w dziale 700
z tytułu czynszów dzierżawnych i jednocześnie zwiększono wydatki w kwocie
10.000 zł na pomoc społeczną w rozdziale 85295.
Przeniesienie
dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami dotyczą zmian w
następujących działach:
-
Administracja publiczna- w rozdz. 75023 zmniejszono wydatki w kwocie 40.439 zł,
z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 20.439 zł (wydatki
przeniesiono do działu 921 z uwagi na przeniesienie zadań z administracji do
kultury) o 5.000 zł zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne i o 15.000 zł
wydatki na zakup materiałów, a zwiększono wydatki w kwocie 21.700 zł, z tego:
na zakupy usług do sieci Internet 700 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej
1.000 zł, różne opłaty i składki 5.000 zł, 15.000 zł wydatki na zakup usług
pozostałych. W rozdz. 75095- Pozostała działalność zmniejszono wydatki w kwocie
1.700 zł, które przeniesiono do rozdz. 75023.
- Transport i
łączność- zwiększono wydatki w kwocie 60.475 zł, a zmniejszono w kwocie 60.240
zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg,
zmniejszono wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000 zł. W rozdz. 60014 zmniejszono
wydatki na dotacje celowe w kwocie 50.240 zł w związku ze zmniejszeniem udziału
gminy w wydatkach inwestycyjnych realizowanych w ramach porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego. W rozdz. 60095 zwiększono zmniejszono wydatki
w kwocie 235 zł.
- Rolnictwo i leśnictwo- w rozdz. 01010 zwiększono wydatki inwestycyjne w
kwocie 20.000 zł na wykonanie odwiertów ujęcia wody dla potrzeb wodociągowych w
sołectwie Czersk Świecki i Dubielno oraz o 13.400 zł na wydatki związane z
nadzorem hydrogeologicznym nad wykonaniem studni wierconych dla potrzeb
wodociągowych,
- Kultura i
ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększono dotacje podmiotowe w rozdz. 92109 w
kwocie 11.916 zł oraz w dziale 92116 w kwocie 8.523 zł z uwagi na zwiększenie
zadań w instytucjach kultury,
- Dochody od
osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- zmniejszono i zwiększono
wydatki w kwocie 2.000 zł,
- Pomoc
społeczna – w rozdz. 85228 zwiększono wydatki w kwocie 78 zł na fundusz świadczeń
socjalnych, a zmniejszono wydatki na zakup usług ,
- Pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej- zmniejszono wydatki w kwocie 8.000 zł,
które przeniesiono do działu 010 rozdz. 01010 par. 4170.
Zmiany dochodów:
Zwiększono i zmniejszono dochody własne w kwocie 4.900 zł z tego:
W dziale 700-
zwiększono dochody w kwocie 900 zł, w dziale 756 rozdz.75615 zwiększono w
kwocie 4.000 zł, a w rozdz. 75618 zmniejszono w kwocie 2.000 zł, w dziale 010- zmniejszono
dochody w kwocie 2.900 zł.
Przeniesienie
wydatków i dochodów związane jest z prawidłową realizacją budżetu.
1). W załączniku Nr 3- Plan finansowy inwestycji na
2009r.- zwiększono wydatki w kwocie 5.560 zł
(po zwiększeniach i przeniesieniu wydatków inwestycyjnych
na zadania bieżące)
2). W załączniku Nr 9- dotacje z budżetu gminy
dla instytucji kultury na 2009r.- zwiększono wydatki w kwocie 20.439 zł.
Przewodniczący
Marek Wiśniewski
Marek Wiśniewski
metryczka
Opublikował: Maciej Pikuła (20 lipca 2009, 13:06:48)
Ostatnia zmiana: Maciej Pikuła (20 lipca 2009, 13:33:29)
Zmieniono: korekta
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 967